根据本年度审计工作计划,从即日起,审计处将安排审计组对学校2019年度的财务(预)决算情况进行审计。同时,将对学校科研经费、上级和校内的专项经费管理与使用情况进行专项审计。
为统筹审计资源,提高工作效率,在以上审计过程中我们还将对学校的内部控制建设与运行进行测评,涉及到的业务领域主要有财务、资产管理、政府采购、建设项目、合同管理等方面。请各业务相关单位积极配合,按要求提供审计所需资料,具体资料清单随后送达各相关单位。
欢迎全校教职工就学校在财务管理、经济活动及内部控制建设中的有关情况向审计组反映,并对审计人员的工作进行监督。
审计组联系人:王金瑞
电话:0354-6288229
邮 箱:568530802@qq.com
审计处
二〇二〇年四月十五日